|
Faktúra |
20250156
|
spotrebný výtvarný materiál
|
291,69 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
ST - trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
20250155
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
Faktúra |
20250153
|
kanc.potreby, školské potreby
|
162,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
20250154
|
ŠJ energie vyúčtovanie plyn 1-7/25
|
1 237,10 |
s DPH |
|
04/2024
|
22.07.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
20250152
|
Orange
|
9,04 |
s DPH |
|
A11819339
|
16.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
2551062133
|
nábytok
|
674,39 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
20250150
|
potraviny ŠJ
|
203,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
Faktúra |
20250149
|
pracovné účebnice
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
20250147
|
hoblované stavebné rezivo
|
1 506.26 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Malokarpatská píla s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
15.07.2025 |
|
Faktúra |
20250146
|
el.energia 06/25 ZŠ vyúčtovanie
|
7,00 |
s DPH |
|
3074/2023
|
14.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
20250143
|
pracovné učebnice
|
239,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20250142
|
pracovné účebnice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20250144
|
pracovné učebnice
|
531,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20250145
|
pracovné učebnice
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
20250141
|
pracovné učebnice
|
141,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
20250140
|
ASC - agenda komplet
|
418,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
20250139
|
hygienický tovar, sanita do MŠ
|
97,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250138
|
el.energia 07/25 ZŚ
|
125,31 |
s DPH |
|
3074/2023
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250137
|
el.energia 07/25 MŠ
|
38,45 |
s DPH |
|
3074/2023
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250136
|
plyn 07/25
|
2 515.00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
01.07.2025 |