|
|
Faktúra |
20250100
|
potraviny ŠJ
|
246,59 |
s DPH |
|
042023
|
19.05.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
potraviny ŠJ
|
190,05 |
s DPH |
|
052024
|
14.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
výkon zodpovednej osoby 4/25
|
60,27 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
potraviny ŠJ
|
237,99 |
s DPH |
|
052024
|
31.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
potraviny ŠJ
|
373,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
potraviny ŠJ
|
220,98 |
s DPH |
|
052024
|
28.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
potraviny ŠJ
|
312,48 |
s DPH |
|
05/2023
|
26.03.2025 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
potraviny ŠJ
|
139,43 |
s DPH |
|
05/2023
|
21.03.2025 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
potraviny ŠJ
|
237,64 |
s DPH |
|
052024
|
21.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
potraviny ŠJ
|
95,32 |
s DPH |
|
05/2023
|
19.03.2025 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
potraviny ŠJ
|
103,04 |
s DPH |
|
05/2023
|
19.03.2025 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
potraviny ŠJ
|
289,86 |
s DPH |
|
042023
|
19.03.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Orange
|
5,65 |
s DPH |
|
A11819339
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
ŠJ energie za 02/2025
|
615,93 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.03.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
el.energia 03/25 vyúčtovanie 02/25
|
173,50 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
08.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
plyn 03/25
|
2 515,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
el.energia 03/25 MŠ
|
37,10 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250047
|
el.energia 03/25 ZŚ
|
126,01 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
lektorské služby ANJ za 02/25
|
455,00 |
s DPH |
|
072024
|
10.03.2025 |
Ing. Katarína Jakabšicová ELA |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |