|
Faktúra |
20240207
|
potraviny ŠJ
|
199,61 |
s DPH |
|
042023
|
18.10.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240201
|
potraviny ŠJ
|
164,76 |
s DPH |
|
062023
|
11.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240203
|
tonery
|
297,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
24.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240210
|
čistiace potreby
|
45,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240209
|
čistiace potreby
|
222,14 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240208
|
tonery
|
161,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240200
|
potraviny ŠJ
|
236,75 |
s DPH |
|
042023
|
10.10.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
18.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240202
|
orange-mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240192
|
potraviny ŠJ
|
165,57 |
s DPH |
|
062023
|
04.10.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240204
|
lektorské služby ANJ za 09/24
|
490,00 |
s DPH |
|
072024
|
16.10.2024 |
EMPIRE LANGUAGE ACADEMY spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240205
|
knihy Teddy Eddie ABC ANJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
EMPIRE LANGUAGE ACADEMY spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240206
|
vodné stočné vyúčtovanie1-9 2024
|
474,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240182
|
potraviny ŠJ
|
182,88 |
s DPH |
|
042023
|
27.09.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
20240184
|
potraviny ŠJ
|
293,29 |
s DPH |
|
062023
|
30.09.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
20240187
|
potraviny ŠJ
|
767,45 |
s DPH |
|
052023
|
02.10.2024 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240189
|
plyn10/2024
|
2 515,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240191
|
el.energia 10/2024 MŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
3074/2023
|
03.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240185
|
potraviny ŠJ
|
387,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
20240190
|
el.energia 10/2024 ZŠ
|
142,40 |
s DPH |
|
3074/2023
|
03.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
20240193
|
pevná linka telekom 2024 MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |