|
Faktúra |
20240271
|
služby lesnej pedagogigy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
20240273
|
úložné boxy a police,detské potreby do MŠ
|
494,62 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
20240274
|
tonery
|
397,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
20240275
|
podlahárske práce
|
1 000,00 |
s DPH |
1
|
|
31.12.2024 |
Miroslav Demitrovič DEMI stolárske a parketárske práce |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
31.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
20240276
|
potraviny ŠJ
|
281,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Prítrská Štefánia |
|
|
04.02.2025 |
|
Faktúra |
20240280
|
vodné stočné vyúčtovanie10-12/2024
|
218,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
31.12.2024 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
20250001
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.01.2025 |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
20250018
|
potraviny ŠJ
|
379,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
11.02.2025 |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
20250076
|
tonery
|
388,78 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
20250021
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
20250022
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
20250029
|
škola v prírode
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Relax Hotel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
11.02.2025 |
|
Faktúra |
20250033
|
základné školenie kuričov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Safety Control -VTZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
20250038
|
potraviny ŠJ
|
223,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
10.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
20250042
|
Technická prehliadka poplašného systému
|
236,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
LUKA Group SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
20250043
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
20250054
|
úprava podlahy v priestoroch telocvične
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Miroslav Demitrovič |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
20250060
|
kontrola hasiacich prístrojov a hasiacej techniky
|
184,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
David Otajovič - smartCON |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
20250063
|
potraviny ŠJ
|
373,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
20250066
|
činnosť bezp. technika 1Q
|
184,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
01.04.2025 |