|
|
Faktúra |
20250262
|
čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PDH Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
potraviny ŠJ
|
188,25 |
s DPH |
|
092025
|
28.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250264
|
výkon zodpovednej osoby 12/25
|
60,27 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250265
|
el.energia 12/25 ZŚ
|
129,21 |
s DPH |
|
3074/2023
|
02.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250266
|
el.energia 12/25 MŠ
|
39,14 |
s DPH |
|
3074/2023
|
02.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250267
|
plyn 12/25
|
2 515.00 |
s DPH |
|
2/2015
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250268
|
činnosť bezp. technika 4Q
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250288
|
lektorské služby ANJ za 11/25
|
297,50 |
s DPH |
|
17/2025
|
17.12.2025 |
Ing. Katarína Kvočeková ELA |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250290
|
Zborovňa komplet
|
67,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/009
|
17.12.2025 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250252
|
Orange
|
6,37 |
s DPH |
|
A11819339
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
21.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
energie ZŠ
|
132,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
potraviny ŠJ
|
495,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
potraviny ŠJ
|
112,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
potraviny ŠJ
|
328,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
Orange
|
8,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
potraviny ŠJ
|
242,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
energie MŠ
|
39,77 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
potraviny ŠJ
|
267,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
potraviny ŠJ
|
535,02 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |