|
Objednávka |
501360628
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
Objednávka |
500569013
|
ssd disk do PC
|
71,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200250210
|
šarkany pre deti
|
223,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
HEMPP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
Objednávka |
24400304
|
knihy z projektu
|
171,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20250262
|
čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PDH Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
Záhradný domček - MŠ
|
152,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250260
|
tonery do tlačiarní, kanc.papier
|
1 618,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
INTO Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250259
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
91,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250258
|
vodné, stočné vyúčtovanie
|
-35,07 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
zrkadlo - MŠ
|
39,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
potraviny ŠJ
|
188,25 |
s DPH |
|
092025
|
28.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
potraviny ŠJ
|
154,60 |
s DPH |
|
092025
|
21.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250255
|
potraviny ŠJ
|
564,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250254
|
ŠJ energie za 10/2025
|
1 052,88 |
s DPH |
|
04/2024
|
19.11.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
24.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250253
|
potraviny ŠJ
|
6,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
21.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250252
|
Orange
|
6,37 |
s DPH |
|
A11819339
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
21.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250251
|
potraviny ŠJ
|
229,71 |
s DPH |
|
092025
|
17.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
21.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
potraviny ŠJ
|
903,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250249
|
el.energia 10/25 ZŚ vyúčtovanie
|
73,67 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
21.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250248
|
potraviny ŠJ
|
383,02 |
s DPH |
|
092025
|
07.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
12.11.2025 |
07.11.2025 |