|
Faktúra |
20240140
|
energie 06/2024 ŠJ
|
484,46 |
s DPH |
|
022023
|
18.07.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
Faktúra |
20240135
|
učebnice a prac.zošity
|
167,40 |
s DPH |
20899
|
|
12.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
12.07.2024 |
|
Faktúra |
20240015
|
potraviny ŠJ
|
180,67 |
s DPH |
|
06/2023
|
31.01.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
20240013
|
plyn 01/2024
|
1 866.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Objednávka |
500569013
|
ssd disk do PC
|
71,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240003
|
Telekom pevná linka
|
41,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240148
|
energie
|
36,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
05.08.2024 |
|
Faktúra |
20240147
|
plyn 08/2024
|
2 515.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
05.08.2024 |
|
Faktúra |
20240146
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
Faktúra |
20240144
|
potraviny ŠJ
|
238,52 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
29.07.2024 |
|
Faktúra |
20240143
|
úprava parkiet
|
950,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
19.07.2024 |
Miroslav Demitrovič DEMI |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
19.07.2024 |
|
Faktúra |
20240142
|
tonery
|
105,12 |
s DPH |
98326
|
|
18.07.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
Faktúra |
20240004
|
energie 01/2024 ZŠ
|
141,02 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240012
|
potraviny ŠJ
|
332,68 |
s DPH |
|
04/2023
|
24.01.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20240005
|
energie 01/2024 MŠ
|
36,29 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240006
|
potraviny ŠJ
|
296,17 |
s DPH |
|
04/2023
|
10.01.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240007
|
potraviny ŠJ
|
19,31 |
s DPH |
|
07/2023
|
10.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240008
|
potraviny ŠJ
|
743,17 |
s DPH |
|
07/2023
|
10.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
22.01.2024 |
|
Faktúra |
20240011
|
orange - paušál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20240009
|
potraviny ŠJ
|
272,88 |
s DPH |
|
05/2023
|
17.01.2024 |
Ryba Žilina, spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
22.01.2024 |