|
Faktúra |
20240040
|
potraviny ŠJ
|
363,87 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
20240042
|
plyn 03/2024
|
2 515.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240045
|
energie 02/2024 vyúčtovanie ZŠ
|
90,26 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240043
|
Telekom pevná linka
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240047
|
energie 03/2024 ZŠ
|
141,02 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240046
|
energie 03/2024 MŠ
|
36,29 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240041
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
20240030
|
potraviny ŠJ
|
290,36 |
s DPH |
|
06/2023
|
16.02.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240029
|
potraviny ŠJ
|
388,59 |
s DPH |
|
04/2023
|
14.02.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240036
|
maliarsky tovar
|
284,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
JUEL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
20240035
|
orange - paušál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
20240023
|
potraviny ŠJ
|
301,36 |
s DPH |
|
05/2023
|
07.02.2024 |
Ryba Žilina, spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240032
|
potraviny ŠJ
|
240,48 |
s DPH |
|
06/2023
|
26.02.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240022
|
potraviny ŠJ
|
349,77 |
s DPH |
|
07/2023
|
07.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240031
|
jednorazové obaly na jedlo ŠJ
|
119,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240033
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
501360628
|
|
26.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240024
|
Telekom pevná linka
|
41,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240025
|
animátorské služby detský karneval
|
335,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ORMAN Trans s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240026
|
energie 01/2024 vyúčtovanie ZŠ
|
176,62 |
s DPH |
|
3074/2023
|
13.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240027
|
ssd disk do PC
|
71,29 |
s DPH |
500569013
|
|
15.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
27.02.2024 |